29项危废现场检查重点

一、环保手续执行落实情况

1.重点检查企业是否具备环境影响评价审批及验收文件;

2.建设项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治设施是否与环评文件要求一致;是否持有排污许可证;

3.检查主要企业信息、生产设施、原料、产品产量、排污节点、产废节点、危废类别、污染排放情况等内容与排污许可及现场实际是否一致;

4.是否执行固体废物信息化管理;

5.是否存在基础资料明显不实、内容遗漏、弄虚造假等重大缺陷。

二、经营许可证制度执行到位情况

1.企业是否按照经营许可证的规定从事危险废物转运、接收、贮存、利用、处置活动;

2.经营范围与危险废物经营许可证所列范围是否一致,利用处置方式与环评及批复文件是否一致;

3.调阅联单处置量,处置类别是否与企业转移量类别相符;

4.是否有接受不明废物和超出经营范围接受其他危险废物。

三、危废规范化管理台账建立情况

1.检查产废单位是否对危险废物产生名称、种类、数量、来源、出入库、转移等情况如实登记造册和规范记录;

2.处置经营单位是否建立健全危险废物经营记录簿(涵盖危险废物分析、接收、利用处置、内部检查、运行、环境监测、事故记录和报告、应急演练等内容)。

四、产废单位自行利用处置情况

1.重点检查产废单位自行利用危险废物的使用量、产生环节、产品出入库是否存在不合理情况;

2.工业废料、废酸等危险废物使用量、处置量和再生量是否合理;

3.利用处置能力和再生能力是否匹配。

五、危废贮存管理执行情况

1.危废暂存间是否满足《危险废物贮存污染控制标准》;

2.盛装危险废物的容器材质和衬里是否与危险废物相容;

3.盛装危险废物的容器和包装是否有破损、泄露或其他缺陷;

4.是否将危险废物混入非危险废物中贮存;

5.危险废物经营记录簿、信息平台填报、贮存场所与现场的危险废物种类和数量是否一致;

6.危险废物暂存期限是否超过一年;

7.贮存易挥发及排除有毒气体的危险废物暂存间是否密闭,并通过废弃收集处理系统处理后达标排放。

六、标识设置规范情况

1.重点检查在产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所是否设置规范形状、颜色、图案均准确无误的危险废物识别标识;

2.盛装危险废物的容器和包装物是否设置标签,并如实、完整填写类别、数量、危险特性、产生日期和责任人等相关信息。

七、执行危废转移管理规定合规情况

1.重点检查转移危险废物是否执行危险废物转移电子联单制度,并按照《危险废物转移管理办法》有关规定如实填写转移联单中的相关内容;

2.危险废物转移联单是否保存5年;

3.是否严格遵守国家有关危险货物的运输管理规定,制定运输过程环境风险应急预案,采取防止污染环境措施,配备相应的污染防治设施设备;

4.处置单位按照实际接收的危险废物,是否如实、规范填写转移联单中接收单位栏目;

5.转移联单中数据、类别等信息与经营记录簿是否一致;

6.生产过程中产生的不能自行利用处置的危险废物,是否全部转移给持有相应危险废物经营许可证的单位。